Číslo faktúry: 200101968
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany
Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany
IČO odberateľa: 42028990
Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: BOZP
Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.07.2020
Dátum doručenia: 11.08.2020
Datum zverejnenia: 27.10.2020