Číslo faktúry: 200102821
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5/2018
Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany
Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany
IČO odberateľa: 42028990
Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: BOZP
Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.10.2020
Dátum doručenia: 04.11.2020
Datum zverejnenia: 04.11.2020