Číslo faktúry: 2022185
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany
Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany
IČO odberateľa: 42028990
Názov dodávateľa: Karol Kmeč-KMEKOM
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829
IČO dodávateľa: 35397616
Predmet faktúry: servis
Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.10.2022
Dátum doručenia: 19.10.2022
Datum zverejnenia: 20.10.2022