Číslo faktúry: 2023129
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola 127, Ihľany
Adresa odberateľa: č. 127, 05994 Ihľany
IČO odberateľa: 42028990
Názov dodávateľa: Karol Kmeč-KMEKOM
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 829
IČO dodávateľa: 35397616
Predmet faktúry: kontrola, revízia a odb. prehliadka komínových telies
Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.05.2023
Dátum doručenia: 25.05.2023
Datum zverejnenia: 29.05.2023